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sap系统财务反记账的简单介绍

sap如何反年结

1、SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在1月份月结前做2次的,月结后就不要做了,毕竟1月份的报表已经出来了。重新年结可以参照 genwayxah 的回答。

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2、sap如何反年结? 简单的说 关账期,开账期。

3、正常做凭证就好了,正常情况下会自动将余额更新到下一年,如果没有更新的话,可以重新转一次余额。

4、sap不月结年结可以继续记账。根据查询相关资料公开信息显示,SAP没有反年结,但可以重新再年结,可以在月份月结前做2次的。

5、完成就可以了,不用反过来了。有调整的话,调整完之后重新结转就好了,反正不会有凭证。正常结转就可以完成了,不需要再反过来了。

SAP已经结账了能否冲销预留

SAP系统中,凭证一经过账,是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改,但重要信息是不能修改的,如:公司代码、金额、过账日期、记账码等,如果出现错误只能冲销,然后重新录入正确的凭证进行修改。

可以的。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误,和预留没关系的。 预留是销售和生产产生的,不受收货的影响。

2可以运用FB08记账凭证冲销功能,对上月预提费用凭证进行冲回。不建议使用,一般用于错误凭证的冲销(作废)。

因为是自动过账,财务凭证是根据物料过账自动生成的,因此,你需要冲销的是物料凭证,财务凭证会自动冲销。

SAP系统中的凭证可以反记账吗?

反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

因为在SAP中不能输入负数,只能输入正数。 比如: 40 借: 科目 -100元 ,借方-100输入不了,那怎么办? 那就输入:50: 科目 100 同时点选 反记账,这样就是:贷方100=借方-100了。

可以。其实只需记住一句话就可以了借方+反记账=贷方红字,贷方+反记账=借方红字。使用国内软件录入借方红字时,在借方录入负数金额就可以了。而在SAP中,需要录入贷方,并选上反记账标志,以实现借方红字。

等于0张凭证被反记账,等于没有反记账。)很多会计忘记! 凭证记账后-余额表及其明细表即可查看,UFO报表即可生成。


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