1、这个属于供应商主数据里面的,你用XK02-选择支付信息- 更改供应的支付交易,将新的银行账号填入即可。这个得前提是你们的SAP系统有配置银行相关的操作才行。
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2、在支付信息里进行增加。进入sap,登录账号,点击支付信息,再点击更改支付交易,再输入新的银行账号,点击保存就可以了。sap是一款企业管理软件,也是企业管理解决方案的软件名称,软件的主要模板有财务控制、生产、物流、采购等。
3、也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿,然后导入到Excel里面,再手工对账。简单来说,目前国内使用SAP企业大多是通过ABAP开发程序来输出需要的时序账,然后通过既有的下载功能下载到本地EXCEL。
4、登录SAP系统,输入FK03回车,会弹出主数据供应商的查询界面。可以勾选全部查询,也可以勾选部分查询,因为主要是查询供应商银行信息,所以勾选常规数据:付款交易和公司代码数据:付款交易。
5、个人银行账户是可以向对公账户进行转账的,具体操作步骤如下:以中国建设银行手机APP为例,打开建设银行APP主页面,点击转账菜单。接下来,在打开的页面中,继续点击转账菜单。
6、传统方式是打印付款单据,比如:套打电汇通知单或支票;有些企业打印出付款清单,由出纳人员直接填写付款单据。
1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、传统方式是打印付款单据,比如:套打电汇通知单或支票;有些企业打印出付款清单,由出纳人员直接填写付款单据。
3、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
4、您好,通常情况下,出纳不用使用SAP,而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付,而从你的描述来看,大概判断你属于此类。
5、出纳使用财务软件做账的流程 要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
1、导入方法如下:打开需要导入的账套,将需要导入的账套的cacc-ID改为要导入新建的ID;进入u8系统管理—账套—引入;选择需要导入的备用账套。
2、用友U8新建帐套时,导入数据的方法:新建帐套的时候有个选项,“导入预设科目”的勾去掉,那么新建帐套就没有科目了,然后可以用总账工具将旧帐套的科目引入新帐套。
3、单击桌面上U8财务软件的系统管理。单击系统下方的注册。使用系统管理员admin登录,初始密码为空。点击帐套-备份。选择要备份的帐套,然后单击确定。选择存储备份文件的位置,之后单击确认。
4、用友财务软件以ADMIN的身份进入“系统管理”--账套--恢复--就可以导入数据了。
5、双击桌面上系统管理。单击系统——注册。在弹出的匡中输入系统管理员admin用户名和密码,然后确定。执行帐套——建立,开始引导建立新的帐套。