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sap怎么更正统一日记账分类账的定制设置

记账报错:更正统一日记账分类账的定制设置表 FINSC_CMP_VERSNC 的内容不是最新。T-CODE: FINS_CUST_CONS_CHK_P 检查设置。T-CODE:FINS_UPD_CMP_VERSN 同步设置。查询日志如下解决方法。

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在sap左上角的事务代码框里输入obh2,按下回车;会弹出一个温馨提示窗口,不用管它,点击对号按钮就完事了。图片 选择公司代码范围,源会计年度输入2022,目标会计年度选择2023,点击左上角的执行按钮。

也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿,然后导入到Excel里面,再手工对账。简单来说,目前国内使用SAP企业大多是通过ABAP开发程序来输出需要的时序账,然后通过既有的下载功能下载到本地EXCEL。

sap系统财务收款确认到了错误的客户,应该怎么调整?

一般在所以的财务软体中,已经记账的会计凭证是不能够直接删除的,但是可以采用以下两种方法消除影响: 一是红字冲销,生成一张借贷方为负数的凭证冲销了原来的凭证。 二是反方向冲销,生成一张与原来凭证借贷方向相反的凭证。

1)让ABAP的人帮你从table上直接改,测试系统中要仔细测试,相关所有关联的表都要改。2)锁定所有用户和接口,改会计期间到上个月,做完后再改回来。

处理方式如下:出现维护错误的话,可以重新进行一个维护,然后的话进行刷新。

如果重置错了,建议你两种办法,一条道走到头,就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。 找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。

SAP系统账与实物不对应该怎样调账不会被财务发现?

1、先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。

2、步骤:先用红字冲销,后用蓝字编制正确会计分录。综合账务调整法一般用于调整上一所属期内涉及到损益类科目或“本年利润”科目的会计分录。

3、以实际库存为准,进行调整记账。即,如果是第三种情况,财务账应根据保管员填写的入库单记账(如未收到发票,可预入库),如果是第四种情况,财务账应将货款支付作往来处理。


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